Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | Rp25.200.000,- | Rp25.200.000,- | Rp0,- | Rp25.200.000,- |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp137.081.772,- | Rp137.081.772,- | Rp0,- | Rp137.081.772,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp16.059.000,- | Rp16.059.000,- | Rp0,- | Rp16.059.000,- |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp11.250.000,- | Rp11.250.000,- | Rp0,- | Rp11.250.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp189.590.772,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp189.590.772,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp48.000.000,- | Rp48.000.000,- | Rp0,- | Rp48.000.000,- |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp74.500.000,- | Rp74.500.000,- | Rp0,- | Rp74.500.000,- |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp52.500.000,- | Rp52.500.000,- | Rp0,- | Rp52.500.000,- |
| 04.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp10.000.000,- | Rp10.000.000,- | Rp0,- | Rp10.000.000,- |
| 04.07 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp1.000.000,- | Rp1.000.000,- | Rp0,- | Rp1.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp186.000.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp186.000.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp14.350.900,- | Rp14.350.900,- | Rp0,- | Rp14.350.900,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp15.000.000,- | Rp15.000.000,- | Rp0,- | Rp15.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp29.350.900,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp29.350.900,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp46.800.000,- | Rp46.800.000,- | Rp0,- | Rp46.800.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp46.800.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp46.800.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp591.929.746,- | Rp591.929.746,- | Rp0,- | Rp591.929.746,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp352.158.054,- | Rp352.158.054,- | Rp0,- | Rp352.158.054,- |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp7.500.000,- | Rp7.500.000,- | Rp0,- | Rp7.500.000,- |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp40.640.000,- | Rp40.640.000,- | Rp0,- | Rp40.640.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp992.227.800,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp992.227.800,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||